在第 2 行填写本期认证相符且本期申报抵扣的份数、金额、
税额。点击“保存”点击“确定”。点击进入附表一
根据开票业务适用的不同税率,对应填报报表的第一行、第
二行(货物填写第一行、服务填写第二行)(纳税人的实际情况
可能不止填写一行或者二行,建议按实际填写)、在第 1 列和第
2 列填写开具税控增值税专用发票的金额、税额处。在第 3 列、
第 4 列开具其他发票处填写开具普通发票的金额、税额。在第 5
列、第 6 列填写未开具发票收入。点击“保存”点击“确定”。
点击进入附表三。
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